第1101號——內部審計基本準則
第2101號內部審計具體準則——審計計劃
第2102號內部審計具體準則——審計通知書
第2103號內部審計具體準則——審計證據
第2104號內部審計具體準則——審計工作底稿
第2105號內部審計具體準則——結果溝通
第2106號內部審計具體準則——審計報告
第2107號內部審計具體準則——後續審計
第2108號內部審計具體準則——審計抽樣
第2109號內部審計具體準則——分析程序
第2201號內部審計具體準則——內部控制審計
第2202號內部審計具體準則——績效審計
第2203號內部審計具體準則——信息系統審計
第2204號內部審計具體準則——對舞弊行為進行檢查和報告
第2301號內部審計具體準則——內部審計機構的管理
第2302號內部審計具體準則——與董事會或者最高管理層的關系
第2303號內部審計具體準則——內部審計與外部審計的協調
第2304號內部審計具體準則——利用外部專家服務
第2305號內部審計具體準則——人際關系
第2306號內部審計具體準則——內部審計質量控制
第2307號內部審計具體準則——評價外部審計工作質量
另外,內部審計協會還制定了第1201號——內部審計人員職業道德規範、內部審計質量評估辦法,這也是內部審計工作需要遵循的規定。