差旅費報銷單的填寫步驟如下:
1、《差旅費報銷單》各項目應據實填寫,必須從此單據中列出詳細的行程。此單據中沒有列出行程的車費、住宿費不準報銷。
2、如報銷他人補助款項的,必須有該人員確認簽名。
3、該報銷單據必須用藍色或黑色墨水筆填寫,不準有塗改的痕跡。
擴展資料:
差旅費報銷單的填寫註意事項如下:
1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據,附原始票據:包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發票、過路費等,無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的,訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。
4、須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的,不予報銷。
5、原始票據丟失、毀損的,當事人須作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額,經直屬上級與所在部門第壹負責人簽批後,報學院、學校分管領導簽批報銷。