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急~ ~在農行工作業績怎麽寫!

壹年來,我部認真貫徹黨和國家“三農”方針政策,嚴格執行財經法規的有關規定,依法經營,制定完善內控制度建設,強化成本意識,積極拓展經營渠道,降低費用支出,提高了核算水平和經營效益。

我們在聯社黨委的領導下,努力完成聯社主任辦公室交給的各項任務,密切配合其他部門的工作,把主要工作放在服務基層上,圓滿完成了今年的各項工作。現將今年工作總結和報告如下:

第壹,制定合理的經營目標,保證全年各項指標的完成。

年初,本著“效益第壹”的原則,根據省聯社確定的經營目標任務和我社去年經營目標完成情況,科學合理地制定了各網點組織資金的目標任務,並於1月1日召開了第壹季度組織資金動員大會,進壹步提高了全體人員的思想認識,明確了組織資金的目標任務。2月份,反復核算各營業網點賬目,合理設置各項財務指標,與各網點主任簽訂經營目標責任制,修訂完善經營管理綜合考核辦法,明確各網點經營方向和責任目標。11月,根據各網點經營目標的實際完成情況,結合當地市場經濟的變化特點,及時調整各網點的經營目標,為今年盈利計劃的順利實現進壹步奠定基礎。11年末,各項存款余額為* * * * *元,比年初增加* * * *元;各項貸款余額* * *萬元(含貼現* * *萬元),比年初增加* * *萬元;不良貸款余額* * *億元(不含抵債資產),較年初下降* * *億元,不良貸款占全部貸款的比例*%(含貼現),較年初*%下降*個百分點;全轄賬面盈余總額* * *億元,比去年同期增加* * *億元。預計到65438+2月末,各項存款余額將達到* * * * *億元,比年初增加* * * *億元;各項貸款余額* * * *萬元,比年初增加* * * *萬元;不良貸款余額* * *億元,比年初下降* * *億元,不良貸款占比*,比年初下降*%;全轄區實現各項收入* * *元,各項支出* * *億元,賬面盈余* * *億元。

二、加強財務管理,規範財務行為,努力開源節流。

1.根據去年的財務管理經驗,結合今年改革的實際情況,以“總量控制、效益優先、定額開支、超限額審批、停止超限額開支、財務公開、民主理財”為原則,對水電費、公用費、郵電費等開支實行年度限額控制,業務招待費嚴格按照利息收入的5‰支付,其他開支須報聯社審批,下次批復視為。同時考慮到各方面的情況,每個網點額外增加了* * *元的費用,從而保證了每個網點運營管理所需的費用。

2、規範財務行為,合理控制財務費用。繼續執行《農村信用社* *財務管理辦法》和《費用報告制度》。在聯社費用管理委員會的管理下,對財務費用的範圍、標準、審批權限、程序等進行了詳細的規範,費用管理委員會的管理制度不斷完善。除批準費用外的所有費用將提前上報費用管理委員會研究批準。截至6月底,11,經財務管理委員會批準的費用為* * * * *,其中包括各種預付費用* * * *、外購低值易耗品* * * *、各種修理費* * * *和營業外支出* * * *。

3.降低無息資金比例,加強應收利息管理。截至11期末,我行應收利息賬面余額為* * *,超過銀監部門風險控制警戒線。我部根據實際情況,在局長辦公室的要求下,堅持“誰劃分區域,誰負責清理”的原則,跟蹤督促各網點限期清理。截至11期末,應收利息余額為人民幣* * *,預計年底將全面完成應收利息的清算工作。

三、及時收繳非法投資,規範投資行為。

根據銀監部門和省聯社清理違規投資的要求,加大了違規債券和保險投資的清收力度,通過上門催收洽談、電話詢價和網上詢價、代銷等方式,及時清收申銀國債* * * *萬元、保險投資* * * *萬元。目前仍有* *萬元保險投資未收回,正在繼續與太平洋保險公司協商賠付事宜;密切關註南方證券托管情況。債權壹旦確認,南方證券* * * *萬元國債投資將及時收回。為規範投資行為,確保資金安全高效運行,我部於今年10月制定了《* *農村信用社投資業務管理辦法》,對銀行間債券市場的資金拆借、債券交易、債券回購等投資業務行為進行了規定。10月以來,委托省聯社在銀行間債券市場買入債券* * * *萬元,同時與省聯社開展短期資金拆借業務,提高了資金使用效率。

四、申請發行特種中央銀行票據* *萬元。

為進壹步深化農村信用社改革,用好國家金融支持政策,根據國財院文件精神,壹季度制定了《* *市農村信用社增資擴股和減少不良貸款方案》。經* *銀監分局批準,邀請會計師事務所進行驗資,同時進行增資擴股充實資本,采取措施清收和減少不良貸款。第二季度,央行特別票據成功申請發行。

五、充實資本,增強自身業務實力和抗風險能力。

按照農村信用社“自負盈虧、自主經營、自負盈虧、風險自擔”的要求,通過宣傳發動、籌集股本、完善法人治理結構等必要程序,* * *增加股本* * *億元,有效支持了地方經濟發展,加強了“三農”服務,同時增強了自身經營實力和抗風險能力。

六、加強內部控制建設,阻斷經濟案件的發生

1.為進壹步規範農村信用社業務操作,嚴格執行各項內控制度,加強內部管理,促進各營業網點合法合規經營,防範各類案件發生,我行於* *修訂補充了《農村信用社違反業務管理規定和業務操作規程處罰辦法》。內控制度考核分為財務會計部分、信息科技部分、資本運營部分、監督審計部分、安全部分、人力資源部分、資產保全部分* * *,詳細完整地制定了各項業務操作流程的處罰辦法。通過處罰手段,有效規範各項業務操作規範,提高全員業務素質,加強風險防範,防止違法違規行為。

2.10,210年6月0日至25日開展“會計互審大檢查”活動。我部會同監察稽核部,選取* * * *等5家營業網點,組織* *網點主管會計,分成5個小組,以會計互查的形式,對會計出納業務的會計質量進行全面檢查。互審組全面調閱傳票、賬冊、報表、登記簿等會計檔案。對被檢查的營業網點,結合日常業務,總結會計出納業務流程中的好做法和不足,形成會計互審工作底稿,交流互審情況。活動結束後,我部和監察稽核部明確了壹些操作,制定了今後會計輔導和檢查的重點和方法。此次活動不僅適應了新的業務系統運行要求,規範了會計出納業務的操作行為,也進壹步完善了內控制度,消除了安全隱患。

七。加強賬戶管理、現金管理和人民幣管理,防範金融風險。

今年以來,為加強我行賬戶管理和現金管理,滿足銀監部門和人民銀行的需要,我行分別開展了賬戶管理檢查和大額現金檢查。檢查分為三個階段:第壹階段,根據《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》和《現金管理辦法》,各基層網點首先進行自查,形成自查報告並上報我部;第二階段,我部將匯總分析各網點自查報告,形成報告報送銀監部門和人民銀行;第三階段,配合銀監部門和人民銀行對所有網點進行抽查。對檢查中發現的違規提現、違規開立基本存款賬戶等問題進行通報,並結合處罰措施對相關人員進行處罰,要求限期整改。通過現場指導和問題討論,檢查提升了基層網點後臺人員的理論水平和業務能力,規範了我行賬戶開立、變更、銷戶、人民幣現金存取等業務操作,進壹步保障了我行合法合規經營。7月,結合全市開展的“打假宣傳周”,在周振農貿市場、新城街道等地積極開展打假宣傳活動。此次打假活動不僅增強了後臺工作人員的反假防偽能力,也提高了公眾的反假意識和識別假幣的能力,有效防範了金融犯罪和金融風險。

八、加強培訓,加強輔導,提高會計工作水平。

1.利用會計例會的機會,組織各網點會計人員學習了《行政罰沒收繳操作規程》、《農村信用社銀行承兌匯票管理辦法》、《農村信用社銀行承兌匯票操作規程》。綜合業務上線後,對轄內各網點托管的會計、記賬、儲蓄人員分別進行了操作業務培訓,並進行理論和操作實務考試。只有通過考試的人才被允許上崗。今年以來,財政部先後下發了《出納業務培訓教材》、《會計憑證編制與裝訂規範》、《* *市農村信用社報表附註及相關要求》三份會計業務培訓教材。根據出納業務培訓教材的內容,對出納進行了單獨的培訓。通過多次學習培訓,不斷提高了後臺人員的理論知識水平和實際操作能力,確保了後臺人員上線後能夠適應新的業務系統操作要求。

2.會計檢查和咨詢。每季度對所轄各營業網點會計出納基礎制度執行情況、工作質量、財務制度執行情況、重要空白憑證管理情況進行現場檢查,對檢查中存在的問題及時現場糾正,並針對違規行為對相關責任人進行罰款和通報,促進網點認真執行各項規章制度。

九、下壹年度的工作目標

1.加強櫃面人員的業務培訓和考核,組織技術培訓和技能等級評定,努力提高業務人員素質。

2.開展櫃員制研究,爭取盡快實施櫃員制。

3、完善內部管理制度,做到依法核算,合規經營。

4、加強會計指導和檢查力度,杜絕安全隱患。